职责:
* 与内部审计主管合作制定明确的项目目标和程序。
* 计划并开展跨不同领域的内部审计,如运营、财务、人力资源等。
* 采访人员、审查文件并准备报告。
* 发现控制中的弱点并提出改进流程的方法。
* 跟踪审计建议的实施情况。
* 按时撰写审计报告,强调问题和建议。
* 按照部门标准准确进行文件审计工作。
* 与 IT 部门合作进行 IT 控制评估。
* 更新流程图以满足 J-SOX 要求。
* 协助外部审计师进行年度 J-SOX 审计。
* 在内部控制政策、财务尽职调查等领域提供支持。
* 根据审计委员会或董事会的要求进行专项审计。
* 根据需要处理额外的任务和项目。
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要求:
* 会计学学士学位。
* 至少 2 年的会计和审计经验。
* 很好地理解数据分析。
* 了解会计原则、审计程序和 IT 安全。
* 熟练使用 Microsoft Office。
* 熟悉 SAP b1 和 Infor 系统。